|
Zmluva |
ZŠ17-010/2023
|
Dohoda o partnerstve pri realizácii projektu Na deťoch z Ukrajiny nám záleží - grantový program Spolu pre deti
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Mesto Rožňava (OVM) |
|
Mgr. Erika Ocelníková, v.z. |
zástupkyňa školy |
|
19.04.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva_o_vypozicke_X_2017
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Centrum voľného času |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Erika Ocelníková v.z. |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.10.2017 |
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č.02/2017
|
Zmluva o nájme č.02/2017
|
6.10/hodx60=366.00 |
s DPH |
|
02/2017
|
14.07.2017 |
|
|
|
Newport Group, a.s. |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr. Eduard Mihók v.z. |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.07.2017 |
|
Objednávka |
O_2014_42
|
Objednávka dosiek,dreva,hranolov,lát č.38
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Milan Dorkin |
ZŠ Ul. Pionierov 1 |
Mgr.Eduard Mihók |
zástupca riaditeľky školy |
|
14.05.2014 |
|
Objednávka |
FSJ80/2021
|
chlieb
|
14,03 |
s DPH |
|
ZŠ89/2020
|
01.06.2021 |
|
|
|
Zoltán Jánosdeák - Jánosdeák |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2021 |
|
Faktúra |
FSJ200410
|
Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku
|
98,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Fittich Rates s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
07.09.2020 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_141
|
Faktúra za potraviny č.2019003354
|
514,85 |
s DPH |
OSJ_2019_141
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták- Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530227959
|
Objednávka tovaru
|
673,82 |
s DPH |
202200317
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227080
|
Objednávka tovaru
|
1 825,62 |
s DPH |
202200309
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
Objednávka masa,výrobkov
|
1 027,17 |
s DPH |
202200301
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Štefan Kún |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530226340
|
Objednávka tovaru
|
719,17 |
s DPH |
202200304
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200730
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
139,37 |
s DPH |
202200306
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530226206
|
Objednávka tovaru
|
820,02 |
s DPH |
202200305
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223145
|
Objednávka chleba
|
59,86 |
s DPH |
202200302
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
DAMYS,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200754
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
116,19 |
s DPH |
202200308
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
10.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2024000189
|
Potraviny
|
213,84 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2024 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_142
|
Faktúra č.1900484 citróny,zelenina,zemiaky
|
151,06 |
s DPH |
OSJ_2019_142
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Objednávka |
OSJ_2019_143
|
Objednávka na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky č.207/2019
|
407,53 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
FSJ_2019_143
|
Faktúra č.530918225 na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky,vajcia
|
407,53 |
s DPH |
OSJ_2019_143
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA spol.s r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2200778
|
Objednávka ovocia,zeleniny
|
227,61 |
s DPH |
202200314
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Eurokaf, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava |
Iveta Mokrá |
vedúca ŠJ |
17.10.2022 |
18.10.2022 |