Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZŠ17-010/2023 Dohoda o partnerstve pri realizácii projektu Na deťoch z Ukrajiny nám záleží - grantový program Spolu pre deti s DPH 06.04.2023 Mesto Rožňava (OVM) Mgr. Erika Ocelníková, v.z. zástupkyňa školy 19.04.2023
    Zmluva Zmluva_o_vypozicke_X_2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH 13.10.2017 Centrum voľného času ZŠ Ul. Pionierov 1 Mgr. Erika Ocelníková v.z. zástupkyňa riaditeľky školy 14.10.2017
    Zmluva Zmluva o nájme č.02/2017 Zmluva o nájme č.02/2017 6.10/hodx60=366.00 s DPH 02/2017 14.07.2017 Newport Group, a.s. ZŠ Ul. Pionierov 1 Mgr. Eduard Mihók v.z. zástupca riaditeľky školy 14.07.2017
    Objednávka O_2014_42 Objednávka dosiek,dreva,hranolov,lát č.38 720,00 s DPH 14.05.2014 Milan Dorkin ZŠ Ul. Pionierov 1 Mgr.Eduard Mihók zástupca riaditeľky školy 14.05.2014
    Objednávka FSJ80/2021 chlieb 14,03 s DPH ZŠ89/2020 01.06.2021 Zoltán Jánosdeák - Jánosdeák ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca školskej jedálne 17.06.2021
    Faktúra FSJ200410 Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku 98,40 s DPH 02.09.2020 Fittich Rates s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca školskej jedálne 02.09.2020 07.09.2020
    Faktúra FSJ_2019_141 Faktúra za potraviny č.2019003354 514,85 s DPH OSJ_2019_141 03.06.2019 Bohuš Šesták- Veľkosklad ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 10.06.2019
    Faktúra 530227959 Objednávka tovaru 673,82 s DPH 202200317 13.10.2022 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 530227080 Objednávka tovaru 1 825,62 s DPH 202200309 06.10.2022 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 202201 Objednávka masa,výrobkov 1 027,17 s DPH 202200301 03.10.2022 Štefan Kún ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 530226340 Objednávka tovaru 719,17 s DPH 202200304 30.09.2022 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 2200730 Objednávka ovocia,zeleniny 139,37 s DPH 202200306 30.09.2022 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 530226206 Objednávka tovaru 820,02 s DPH 202200305 29.09.2022 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 223145 Objednávka chleba 59,86 s DPH 202200302 10.10.2022 DAMYS,s.r.o ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 2200754 Objednávka ovocia,zeleniny 116,19 s DPH 202200308 06.10.2022 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 10.10.2022 18.10.2022
    Faktúra 2024000189 Potraviny 213,84 s DPH 12.09.2024 A.P.S. – FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 21.09.2024
    Faktúra FSJ_2019_142 Faktúra č.1900484 citróny,zelenina,zemiaky 151,06 s DPH OSJ_2019_142 03.06.2019 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 10.06.2019
    Objednávka OSJ_2019_143 Objednávka na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky č.207/2019 407,53 s DPH 30.05.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019
    Faktúra FSJ_2019_143 Faktúra č.530918225 na mlieko,droždie,keks,mliečne výrobky,vajcia 407,53 s DPH OSJ_2019_143 30.05.2019 INMEDIA spol.s r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 07.06.2019 07.06.2019
    Faktúra 2200778 Objednávka ovocia,zeleniny 227,61 s DPH 202200314 13.10.2022 Eurokaf, s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Pionierov 1, Rožňava Iveta Mokrá vedúca ŠJ 17.10.2022 18.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/13588